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更新日:2025年12月1日

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目次

 

財政状況のあらまし【令和6年度決算】(令和7年12月)

財政状況の公表について

財政状況の公表については、「地方自治法」と「豊島区財政状況の公表に関する条例」に基づき、毎年6月と12月に行うものです。

今回は、「令和6年度決算のあらまし」についてお知らせします。

「令和7年度予算の現況」については、別途お知らせします。
(注釈)数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

令和6年度決算のあらまし

(1)歳入・歳出・実質収支等

  • 歳入(A)
    決算額:1,545億3,174万円
    予算現額:1,664億6,699万円
    収入率:92.8%
  • 歳出(B)
    決算額:1,496億9,271万円
    予算現額:1,664億6,699万円
    執行率:89.9%
  • 形式収支(C)=(A)-(B)
    決算額:48億3,903万円
  • 翌年度へ繰り越すべき財源(D)
    決算額:20億7,021万円
    内訳―明許繰越額:20億7,021万円、事故繰越額:0円
    (注釈)「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、事業の性質や事故により年度内に支出が終了せず、翌年度に繰り越して使用する財源です。
  • 実質収支(E)=(C)-(D)
    決算額:27億6,882万円

(2)歳出決算の前年度比較

歳出決算の前年度比較(会計ごと)

会計

令和6年度

令和5年度

対前年度伸び率

一般会計

1,496億9,271万円

1,441億 795万円

3.9%

国民健康保険事業会計

301億3,969万円

294億9,868万円

2.2%

後期高齢者医療事業会計

75億2,298万円

70億  741万円

7.4%

介護保険事業会計

211億5,213万円

204億  173万円

3.7%

歳出決算の前年度比較(一般会計の性質別内訳)

項目

令和6年度
(割合は構成比)

令和5年度
(割合は構成比)

対前年度
伸び率

人件費
(議員等の報酬や職員の給料など)

258億2,783万円
17.3%

226億7,299万円
15.7%

13.9%

扶助費
(生活保護費や保育所の運営経費、児童手当など)

444億7,835万円
29.7%

445億8,926万円
30.9%

-0.2%

公債費
(特別区債の元利償還金など)

26億7,321万円
1.8%

26億4,586万円
1.8%

1.0%

物件費
(物品購入費・光熱水費、業務委託料など)

267億6,449万円
17.9%

255億7,384万円
17.7%

4.7%

投資的経費
(区の施設や公園などの建設・改修費、土地の購入費など)

188億8,074万円
12.6%

141億2,155万円
9.8%

33.7%

その他
(施設の修繕費、各種の補助金、積立金など)

310億6,809万円
20.8%

345億  445万円
23.9%

-10.0%

1,496億9,271万円
100.0%

1,441億  795万円
100.0%

3.9%

(3)一般会計の歳入・歳出決算内訳

歳入決算の内訳グラフ
【差替】R6歳入決算円グラフ

歳出決算の目的別内訳グラフ

R6歳出決算円グラフ

 

(4)国民健康保険事業会計の歳入・歳出決算内訳

国民健康保険事業会計歳入決算の内訳

項目

決算額

構成比

国民健康保険料

89億 595万円

28.4%

国庫支出金

2,780万円

0.1%

都支出金

167億8,558万円

53.6%

諸収入

9,769万円

0.3%

その他
(使用料及び手数料、繰入金、繰越金)

55億 725万円

17.6%

313億2,427万円

100.0%

国民健康保険事業会計歳出決算の目的別内訳

項目

決算額

構成比

総務費

10億7,224万円

3.6%

保険給付費

162億3,648万円

53.9%

国民健康保険事業費納付金

116億8,806万円

38.8%

保健事業費

1億6,784万円

0.6%

諸支出金

9億7,508万円

3.2%

301億3,969万円

100.0%

(5)後期高齢者医療事業会計の歳入・歳出決算内訳

後期高齢者医療事業会計歳入決算の内訳

項目

決算額

構成比

後期高齢者医療保険料

39億4,652万円

51.2%

国庫支出金 1,140万円 0.1%

諸収入

2億4,014万円

3.1%

その他
(繰入金、繰越金など)

35億1,554万円

45.6%

77億1,360万円

100.0%

後期高齢者医療事業会計歳出決算の目的別内訳

項目

決算額

構成比

総務費

2億1,230万円

2.8%

広域連合納付金

67億3,517万円

89.5%

葬祭費

1億1,690万円

1.6%

保健事業費

1億9,586万円

2.6%

諸支出金

2億6,275万円

3.5%

75億2,298万円

100.0%

(6)介護保険事業会計の歳入・歳出決算内訳

介護保険事業会計歳入決算の内訳

項目

決算額

構成比

介護保険料

46億 679万円

20.8%

国庫支出金 41億8,981万円 18.9%
支払基金交付金 53億2,654万円 24.1%
都支出金 34億   13万円 15.4%

諸収入

8,391万円

0.4%

その他
(財産収入、繰入金、繰越金)

45億2,831万円

20.5%

221億3,548万円

100.0%

介護保険事業会計歳出決算の目的別内訳

項目

決算額

構成比

総務費

8億9,888万円

4.2%

保険給付費

189億6,698万円

89.7%

地域支援事業費

5億 238万円

2.4%

基金積立金 4億7,948万円 2.3%

諸支出金

3億 440万円

1.4%

211億5,213万円

100.0%

お問い合わせ

財政課財政計画グループ

電話番号:03-4566-2521