ホーム > 区政情報 > 白書・報告 > 財政課(白書・報告書) > 財政状況のあらまし【令和7年度予算の現況(令和7年9月現在)】(令和7年12月)
ページID:54859
更新日:2025年12月19日
ここから本文です。
目次
財政状況の公表については、「地方自治法」と「豊島区財政状況の公表に関する条例」に基づき、毎年度6月と12月に行うものです。
今回は、「令和7年度予算の現況」についてお知らせします。
(注釈)数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。
令和7年9月末現在の予算現況をお知らせします。
|
歳入項目 |
予算現額 |
構成比 |
収入済額 |
収入率 |
|---|---|---|---|---|
|
特別区税 |
387億8,433万円 |
21.9% |
156億 207万円 |
40.2% |
|
地方譲与税 |
4億5,400万円 |
0.3% |
1億3,316万円 |
29.3% |
|
地方消費税交付金 |
86億7,000万円 |
4.9% |
55億6,972万円 |
64.2% |
|
特別区交付金 |
365億 円 |
20.6% |
163億8,963万円 |
44.9% |
|
分担金及び負担金 |
7億5,363万円 |
0.4% |
4億2,484万円 |
56.4% |
|
使用料及び手数料 |
32億 785万円 |
1.8% |
24億 454万円 |
75.0% |
|
国庫支出金 |
370億 763万円 |
20.9% |
92億5,366万円 |
25.0% |
|
都支出金 |
174億6,162万円 |
9.9% |
29億5,815万円 |
16.9% |
|
繰入金 |
139億8,777万円 |
7.9% |
0円 |
0.0% |
|
特別区債 |
103億3,390万円 |
5.8% |
0円 |
0.0% |
|
その他 |
96億4,991万円 |
5.5% |
54億1,857万円 |
56.2% |
|
計 |
1,768億1,064万円 |
100.0% |
581億5,435万円 |
32.9% |
|
歳出項目 |
予算現額 |
構成比 |
支出済額 |
執行率 |
|---|---|---|---|---|
|
議会費 |
6億7,117万円 |
0.4% |
3億3,829万円 |
50.4% |
|
政策経営費 |
88億8,374万円 |
5.0% |
14億 876万円 |
15.9% |
|
総務費 |
81億9,486万円 |
4.6% |
28億8,475万円 |
35.2% |
|
区民費 |
168億 833万円 |
9.5% |
41億7,424万円 |
24.8% |
|
文化商工費 (令和6年度からの繰越明許費) |
9,726万円 |
0.1% |
6,857万円 |
70.5% |
| 文化スポーツ費 | 49億8,451万円 | 2.8% | 19億2,029万円 | 38.5% |
| 産業観光費 | 17億 128万円 | 1.0% | 5億8,730万円 | 34.5% |
|
環境清掃費 |
57億8,663万円 |
3.3% |
25億3,115万円 |
43.7% |
|
福祉費 |
327億4,077万円 |
18.5% |
136億9,719万円 |
41.8% |
|
衛生費 |
121億7,608万円 |
6.9% |
17億4,124万円 |
14.3% |
|
子ども家庭費 |
360億4,781万円 |
20.4% |
148億5,279万円 |
41.2% |
|
都市整備費 |
299億4,085万円 |
16.9% |
33億9,705万円 |
11.3% |
| 教育費 | 170億4,910万円 | 9.6% | 66億 403万円 | 38.7% |
|
公債費 |
15億7,823万円 |
0.9% |
6億3,578万円 |
40.3% |
|
予備費 |
1億5,000万円 |
0.1% |
0円 |
0.0% |
|
計 |
1,768億1,064万円 |
100.0% |
548億4,143万円 |
31.0% |
歳入
|
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
|---|---|---|
|
308億5,224万円 |
116億1,526万円 |
37.6% |
歳出
|
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
|---|---|---|
|
308億5,224万円 |
100億8,710万円 |
32.7% |
歳入
|
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
|---|---|---|
|
75億9,047万円 |
26億4,319万円 |
34.8% |
歳出
|
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
|---|---|---|
|
75億9,047万円 |
23億6,954万円 |
31.2% |
歳入
|
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
|---|---|---|
|
219億 323万円 |
94億7,365万円 |
43.3% |
歳出
|
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
|---|---|---|
|
219億 323万円 |
88億 843万円 |
40.2% |
|
令和7年度(令和7年9月末現在) |
|---|
|
1人当たり119,037円 |
|
1世帯当たり185,508円 |
各種福祉施設や学校、図書館、公園などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
建設経費は、本来、その年度の歳入でまかなうべきですが、施設は永続的に利用されるため、将来の区民にも負担を求めるのが公平であること、また、その年度の通常の財源でまかなうのが困難であることなどを考慮して、国などから長期資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
令和7年9月末現在の借入れ残高は、199億3,452万円となっており、前年同時期に比べ5億2,210万円の増となっています。
財政運営上、一時的に支払い資金に不足が生じる場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期的に借り入れる資金を一時借入金といいます。
令和7年度の借入限度額は100億円ですが、令和7年9月末現在、借入れはありません。
|
項目 |
現在高 |
|---|---|
|
財政調整基金 |
203億6,332万円 |
|
減債基金 |
52億9,617万円 |
|
義務教育施設整備基金 |
163億 115万円 |
|
公共施設再構築基金 |
175億3,026万円 |
|
文化振興基金 |
1億2,666万円 |
|
保健福祉基盤整備支援基金 |
4億1,210万円 |
|
奨学基金 |
5,177万円 |
|
住宅基金 |
11億2,935万円 |
|
道路整備基金 |
10億7,480万円 |
|
みどりの基金 |
1億 777万円 |
|
居住環境総合整備基金 |
7,223万円 |
|
がん対策基金 |
641万円 |
| 防災災害対策基金 | 3億3,697万円 |
| トキワ荘関連施設整備基金 | 2億1,197万円 |
| 池袋駅周辺まちづくり推進基金 | 14億1,320万円 |
| 総合高齢社会対策基金 | 6,783万円 |
| としま子ども若者応援基金 | 8,981万円 |
| 介護保険給付費準備基金 | 43億8,097万円 |
|
有価証券・債権など |
6億2,685万円 |
|
土地 |
744,122平方メートル |
|
建物 |
430,960平方メートル |
当初予算の成立後、社会経済状況の変化などに対応して追加や修正をするための予算です。令和7年度上半期は以下のとおり補正を行いました。
3月(令和7年第1回区議会定例会)
【一般会計1号】5,390万円の追加補正
千川中学校複合施設整備事業
7月(令和7年第2回区議会定例会)
【一般会計2号】11億1,342万円の追加補正
物価高騰に伴う障害・介護・保育施設への補助事業、就学援助費、食料品高騰に伴う子ども食堂・子ども若者の居場所・子育て家庭への支援事業、夏休み区民ひろば拡充事業、防犯機器等購入緊急補助事業など
令和7年度当初予算に、上記の補正予算および令和7年度の繰越明許費50億5,024万円を加え、令和7年9月末の予算現額は1,768億1,064万円となりました。
電話番号:03-4566-2521